收入支出决算总表
公开01表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
按支出性质
决算数
一、一般公共预算财政拨款收入
2830.66
一、一般公共服务支出
12.00
一、基本支出
2439.63
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
二、项目支出
422.11
三、上级补助收入
三、国防支出
三、上缴上级支出
四、事业收入
四、公共安全支出
2259.27
四、经营支出
五、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、其他收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
275.80
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
314.67
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入合计
2830.66
本年支出合计
2861.74
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
39.91
年末结转和结余
8.84
总计
2870.57
总计
2870.57
收入决算表
公开02表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
小计
其中:教育收费
合计
2,830.66
2,830.66
201
一般公共服务支出
12.00
12.00
20199
其他一般公共服务支出
12.00
12.00
2019999
其他一般公共服务支出
12.00
12.00
204
公共安全支出
2,228.19
2,228.19
20404
检察
2,222.29
2,222.29
2040401
行政运行
1,818.08
1,818.08
2040499
其他检察支出
404.21
404.21
20406
司法
5.90
5.90
2040607
法律援助
5.90
5.90
208
社会保障和就业支出
275.80
275.80
20805
行政事业单位离退休
275.80
275.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
194.05
194.05
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
81.76
81.76
221
住房保障支出
314.67
314.67
22102
住房改革支出
314.67
314.67
2210201
住房公积金
122.63
122.63
2210202
提租补贴
192.03
192.03
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项
支出决算表
公开03表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
2,861.74
2,439.63
422.11
201
一般公共服务支出
12.00
12.00
20199
其他一般公共服务支出
12.00
12.00
2019999
其他一般公共服务支出
12.00
12.00
204
公共安全支出
2,259.27
1,849.16
410.11
20404
检察
2,253.37
1,849.16
404.21
2040401
行政运行
1,849.16
1,849.16
2040499
其他检察支出
404.21
404.21
20406
司法
5.90
5.90
2040607
法律援助
5.90
5.90
208
社会保障和就业支出
275.80
275.80
20805
行政事业单位离退休
275.80
275.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
194.05
194.05
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
81.76
81.76
221
住房保障支出
314.67
314.67
22102
住房改革支出
314.67
314.67
2210201
住房公积金
122.63
122.63
2210202
提租补贴
192.03
192.03
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
收 入
支 出
项 目
决算数
按功能分类
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2830.66
一、一般公共服务支出
12.00
12.00
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
2259.27
2259.27
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
275.80
275.80
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
314.67
314.67
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入合计
2830.66
本年支出合计
2861.74
2861.74
年初财政拨款结转和结余
39.91
年末财政拨款结转和结余
8.84
8.84
一、一般公共预算财政拨款
39.91
二、政府性基金预算财政拨款
总计
2870.57
总计
2870.57
2870.57
财政拨款支出决算表
(功能科目)
公开05表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2,861.74
2,439.63
422.11
201
一般公共服务支出
12.00
12.00
20199
其他一般公共服务支出
12.00
12.00
2019999
其他一般公共服务支出
12.00
12.00
204
公共安全支出
2,259.27
1,849.16
410.11
20404
检察
2,253.37
1,849.16
404.21
2040401
行政运行
1,849.16
1,849.16
2040499
其他检察支出
404.21
404.21
20406
司法
5.90
5.90
2040607
法律援助
5.90
5.90
208
社会保障和就业支出
275.80
275.80
20805
行政事业单位离退休
275.80
275.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
194.05
194.05
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
81.76
81.76
221
住房保障支出
314.67
314.67
22102
住房改革支出
314.67
314.67
2210201
住房公积金
122.63
122.63
2210202
提租补贴
192.03
192.03
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款基本支出决算表
(经济科目)
公开06表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
项 目
金 额
经济分类科目编码
科目名称
合计
2,439.63
301
工资福利支出
1,790.58
30101
基本工资
255.42
30102
津贴补贴
750.69
30103
奖金
8.81
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
108.26
30108
机关事业单位基本养老保险费
195.90
30109
职业年金缴费
90.88
30110
职工基本医疗保险缴费
76.53
30111
公务员医疗补助缴费
45.00
30112
其他社会保障缴费
9.87
30113
住房公积金
161.00
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
88.22
302
商品和服务支出
437.27
30201
办公费
28.11
30202
印刷费
2.28
30203
咨询费
30204
手续费
0.11
30205
水费
30206
电费
0.70
30207
邮电费
15.99
30208
取暖费
30209
物业管理费
16.77
30211
差旅费
7.39
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
25.46
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
6.76
30217
公务接待费
1.06
30218
专用材料费
30224
被装购置费
1.83
30225
专用燃料费
30226
劳务费
101.36
30227
委托业务费
7.01
30228
工会经费
22.08
30229
福利费
0.74
30231
公务用车运行维护费
26.00
30239
其他交通费用
75.16
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
98.45
303
对个人和家庭的补助
113.11
30301
离休费
23.59
30302
退休费
49.26
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
19.59
30305
生活补助
9.00
30306
救济费
2.61
30307
医疗费补助
0.33
30308
助学金
30309
奖励金
0.11
30310
个人农业生产补贴
30399
其他个人和家庭的补助支出
8.61
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
310
资本性支出
98.67
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
59.15
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
12.87
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
26.65
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
其他支出
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
公开07表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2,861.74
2,439.63
422.11
201
一般公共服务支出
12.00
12.00
20199
其他一般公共服务支出
12.00
12.00
2019999
其他一般公共服务支出
12.00
12.00
204
公共安全支出
2,259.27
1,849.16
410.11
20404
检察
2,253.37
1,849.16
404.21
2040401
行政运行
1,849.16
1,849.16
2040499
其他检察支出
404.21
404.21
20406
司法
5.90
5.90
2040607
法律援助
5.90
5.90
208
社会保障和就业支出
275.80
275.80
20805
行政事业单位离退休
275.80
275.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
194.05
194.05
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
81.76
81.76
221
住房保障支出
314.67
314.67
22102
住房改革支出
314.67
314.67
2210201
住房公积金
122.63
122.63
2210202
提租补贴
192.03
192.03
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开08表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
项 目
金 额
经济分类科目编码
科目名称
合计
2,439.63
301
工资福利支出
1,790.58
30101
基本工资
255.42
30102
津贴补贴
750.69
30103
奖金
8.81
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
108.26
30108
机关事业单位基本养老保险费
195.90
30109
职业年金缴费
90.88
30110
职工基本医疗保险缴费
76.53
30111
公务员医疗补助缴费
45.00
30112
其他社会保障缴费
9.87
30113
住房公积金
161.00
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
88.22
302
商品和服务支出
437.27
30201
办公费
28.11
30202
印刷费
2.28
30203
咨询费
30204
手续费
0.11
30205
水费
30206
电费
0.70
30207
邮电费
15.99
30208
取暖费
30209
物业管理费
16.77
30211
差旅费
7.39
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
25.46
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
6.76
30217
公务接待费
1.06
30218
专用材料费
30224
被装购置费
1.83
30225
专用燃料费
30226
劳务费
101.36
30227
委托业务费
7.01
30228
工会经费
22.08
30229
福利费
0.74
30231
公务用车运行维护费
26.00
30239
其他交通费用
75.16
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
98.45
303
对个人和家庭的补助
113.11
30301
离休费
23.59
30302
退休费
49.26
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
19.59
30305
生活补助
9.00
30306
救济费
2.61
30307
医疗费补助
0.33
30308
助学金
30309
奖励金
0.11
30310
个人农业生产补贴
30399
其他个人和家庭的补助支出
8.61
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
310
资本性支出
98.67
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
59.15
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
12.87
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
26.65
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
其他支出
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
“
公开09表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
55.92
0
54.87
26.65
28.22
1.06
0
6.76
相关统计数:
项目
统计数
项目
统计数
因公出国(境)团组数(个)
0
因公出国(境)人次数(人)
0
公务用车购置数(辆)
1
公务用车保有量(辆)
27
国内公务接待批次(个)
6
国内公务接待人次(人)
77
国(境)外公务接待批次(个)
0
国(境)外公务接待人次(人)
0
召开会议次数(个)
0
参加会议人次(人)
0
组织培训次数(个)
27
参加培训人次(人)
28
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
此表为空
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般
公共预算机关运行经费支出决算表
公开11表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
金额单位:万元
项 目
机关运行经费支出决算
科目编码
科目名称
合计
535.94
302
商品和服务支出
437.27
30201
办公费
28.11
30202
印刷费
2.28
30203
咨询费
30204
手续费
0.11
30205
水费
30206
电费
0.70
30207
邮电费
15.99
30208
取暖费
30209
物业管理费
16.77
30211
差旅费
7.39
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
25.46
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
6.76
30217
公务接待费
1.06
30218
专用材料费
30224
被装购置费
1.83
30225
专用燃料费
30226
劳务费
101.36
30227
委托业务费
7.01
30228
工会经费
22.08
30229
福利费
0.74
30231
公务用车运行维护费
26.00
30239
其他交通费用
75.16
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
98.45
307
债务利息及费用支出
310
资本性支出
98.67
312
对企业补助
399
其他支出
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
政府采购支出表
公开12表
部门名称:徐州市铜山区人民检察院
单位:万元
采购品目大类
金 额
合计
此表为空
一、政府采购货物支出
二、政府采购工程支出
三、政府采购服务支出
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
徐州市铜山区人民检察院2019年度收入、支出总计2870.57万元,与上年相比收、支总计各减少1946.56 万元,减少40.41% %。其中:
(一)收入总计
2870.57
万元。包括:
1.财政拨款收入2830.66 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少1986.44 万元,减少41.24 %。主要原因是上年有工程款支出,本年无此项支出。
2.上级补助收入0 万元,与上年持平。
3.事业收入0 万元,与上年持平。
4.经营收入0 万元,与上年持平。
5.附属单位上缴收入0 万元,与上年持平。
6.其他收入0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少0.03 万元,减少100 %。主要原因是本年根据区统一部署撤销自有银行账户,无利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余39.91 万元,主要为徐州市铜山区人民检察院上年结转本年使用的部分未完成项目资金。
(二)支出总计
2870.57
万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出12 万元,主要用于区给先进奖金。与上年相比减少19 万元,减少61.29 %。主要原因是上年先进奖金包括2016-2017两年,本年仅包括2018一年。
2.公共安全(类)支出2259.27 万元,主要用于人员经费、办公费、办案业务费及其他政法资金等支出。与上年相比减少1432.4 万元,减少38.8 %。主要原因是上年有工程款支出,本年无此项支出。
3.社会保障和就业支出275.8 万元,主要用于离休费、基本养老金、职业年金缴费等支出。与上年相比减少69.42 万元,减少20.11 %。主要原因是上年进行了职业年金补缴,本年无此项补缴支出。
4.住房保障支出314.67 万元,主要用于在职人员住房公积金及在职、离退休人员政策性住房补贴支出。与上年相比增加19.17 万元,增长6.49 %。主要原因是工资性收入增加后,调增了住房补贴、住房公积金计发基数,相应增加了相关支出。
5.结余分配0 万元,与上年持平。
6.年末结转和结余8.84 万元,主要为徐州市铜山区人民检察院本年度预算安排的办案中心家具购置等项目支出无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
徐州市铜山区人民检察院本年收入合计2830.66 万元,其中:财政拨款收入2830.66 万元,占100 %;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。
三、支出决算情况说明
徐州市铜山区人民检察院本年支出合计2861.74 万元,其中:基本支出2439.63 万元,占85.25 %;项目支出422.11 万元,占14.75 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
徐州市铜山区人民检察院2019年度财政拨款收、支总决算2870.57 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少万元1946.53 ,减少40.41%。主要原因是上年有工程款,本年无此项收支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市铜山区人民检察院2019年财政拨款支出2861.74 万元,占本年支出合计的100 %。徐州市铜山区人民检察院2019年度财政拨款支出年初预算为2733.16 万元,支出决算为2861.74 万元,完成年初预算的104.7 %。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为12 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为区给奖金,财政年内直接追加,年初未做预算。
(二)公共安全(类)
1.检察(款)行政运行(项)。年初预算为1781.28 万元,支出决算为1849.16 万元,完成年初预算的103.81 %。决算数大于预算数的主要原因是人员调资等追加预算所致。
2.检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为360 万元,支出决算为404.21 万元,完成年初预算的112.28 %。决算数大于预算数的主要原因是政法转移资金追加预算、发生部分项目支出科目调剂所致。
3.司法(款)法律援助(项)。年初预算为0 万元,支出决算为5.9 万元,年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是财政直接追加下达此项指标,年初未做预算。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为190.82 万元,支出决算为194.05 万元,完成年初预算的101.69 %。决算数大于预算数的主要原因是调职调资增加了基本养老保险缴费。
3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为76.33 万元,支出决算为81.76 万元,完成年初预算的107.11 %。决算数大于预算数的主要原因是调职调资增加了职业年金缴费。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为114.49万元,支出决算为122.63 万元,完成年初预算的107.11 %。决算数大于预算数的主要原因是调职调资增加了住房公积金缴费。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 210.24 万元,支出决算为192.03 万元,完成年初预算的91.34 %。决算数小于预算数的主要原因是预算编制系统误将绩效工资纳入房补基数,实际发放房补相比预算少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市铜山区人民检察院2019年度财政拨款基本支出2439.63万元,其中:
(一)人员经费1903.69 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费535.94 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市铜山区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出2861.74万元,与上年相比减少1501.62 万元,减少34.41 %。主要原因是上年度有基建经费支出,本年度无此项支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市铜山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2439.63 万元,其中:
(一)人员经费1903.69 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费535.94 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
徐州市铜山区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支0 万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出54.87 万元,占“三公”经费的98.12 %;公务接待费支出1.06 万元,占“三公”经费的1.9 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0 万元,完成预算的100 %,与上年持平,主要原因为无此项支出;决算数与预算数相等,主要原因为无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0 个,累计0 人次。开支内容主要为:无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出54.87 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出26.65 万元,年初无公务用车购置费预算,比上年决算增加26.65 万元,主要原因为上年度未购置车辆,今年购置执法执勤用车一辆;决算数大于预算数的主要原因是本年度购置执法执勤用车一辆,使用政法转移资金购置,年初未列入三公经费预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1 辆,主要为执法执勤用车一辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出28.22 万元,完成预算的94.07 %,比上年决算增加7.62 万元,主要原因为本年增加一辆执法执勤用车,运行维护费相应增加;决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理,严格用车制度,尽量减少公务用车开支。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保养、检测、过桥过路费等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量12 辆。
3.公务接待费1.06 万元,完成预算的8.22 %,比上年决算减少2.01 万元,主要原因为加强接待相关制度建设,控制接待次数和规模,尽量做到少接待、不接待,压缩接待经费支出;决算数小于预算数的主要原因是预算按照定额由预算系统自动编制,实际接待费用支出少。其中:国内公务接待支出1.06 万元,接待6 批次,77 人次,主要为接待省市院来人办案交流;国(境)外公务接待支出0万元,接待0 批次,0 人次,无国(境)外接待支出。
徐州市铜山区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0 万元,完成预算的0 %,比上年决算减少0.42 万元,主要原因为会议均在内部会议室召开,无单独会议费支出;决算数小于预算数的主要原因压缩开支,减少会议相关支出。2019年度全年召开会议0 个,参加会议0 人次。会议均在单位内部会议室召开,无单独会议相关支出,未安排外部会议。
徐州市铜山区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.76 万元,完成预算的33.8 %,比上年决算减少5.23 万元,主要原因为本年外出培训次数人数均较上年有所减少;决算数小于预算数的主要原因是本年培训次数人数较少,培训费开支减小。2019年度全年组织培训27 个,组织培训28 人次。主要为干警参加省院组织的业务培训等。
十、政府性基金预算
财政
拨款收入支出决算情况说明
徐州市铜山区人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算0 万元,本年支出决算0 万元,年末结转和结余0 万元。本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出535.94 万元,比2018年增加419.27 万元,增长359.36 %。主要原因是2018年劳务费、其他交通费用、资本性支出等未列入机关运行经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备5台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十
四
、预算绩效评价工作开展情况
2019年度,本部门单位共0 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0 万元;本部门单位(□开展、√未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0 万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0 万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。